|
Faktúra |
101/2023
|
Elektrina - vyúčtovanie
|
1 184,95 |
s DPH |
|
zmluva
|
18.05.2023 |
Slov.plynárenský priem. |
|
|
|
07.06.2023 |
|
Faktúra |
102/2023
|
Plyn -vyúčtovanie
|
3 519,53 |
s DPH |
|
zmluva
|
18.05.2023 |
Slov.plynárenský priem. |
|
|
|
07.06.2023 |
|
Faktúra |
108/2023
|
Mobily 04/2023
|
223,22 |
s DPH |
|
zmluva
|
18.05.2023 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
07.06.2023 |
|
Faktúra |
103/2023
|
Pevná linka
|
36,06 |
s DPH |
|
zmluva
|
18.05.2023 |
SWAN a.s., |
|
|
|
07.06.2023 |
|
Faktúra |
106/2023
|
Strava-žiaci 04/2023
|
5 264,00 |
s DPH |
|
01/2023
|
18.05.2023 |
ZŠ a MŠ R.Dilonga |
|
|
|
07.06.2023 |
|
Faktúra |
098/2023
|
Tlačivá, kronika
|
47,06 |
s DPH |
37/04/23
|
|
18.05.2023 |
ŠEVT a.s., |
|
|
|
07.06.2023 |
|
Faktúra |
107/2023
|
Strava-zamestnanci 04/2023
|
1 098,71 |
s DPH |
|
01/2023
|
18.05.2023 |
ZŠ a MŠ R.Dilonga |
|
|
|
07.06.2023 |
|
Faktúra |
105/2023
|
Strava-žiaci 01/2023
|
2,60 |
s DPH |
|
01/2023
|
18.05.2023 |
ZŠ a MŠ R.Dilonga |
|
|
|
07.06.2023 |
|
Faktúra |
104/2023
|
Internet 05/2023
|
27,75 |
s DPH |
|
zmluva
|
18.05.2023 |
DSi DATA s.r.o. |
|
|
|
07.06.2023 |
|
Faktúra |
097/2023
|
Elektrina - záloha
|
861,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
05.05.2023 |
Slov.plynárenský priem. |
|
|
|
07.06.2023 |
|
Faktúra |
096/2023
|
Kancelárske potreby
|
149,00 |
s DPH |
36/04/23
|
|
02.05.2023 |
JOPY - Peter Grilus |
|
|
|
07.06.2023 |
|
Faktúra |
095/2023
|
BOZP, PO
|
60,00 |
s DPH |
|
01/2011
|
02.05.2023 |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
07.06.2023 |
|
Faktúra |
094/2023
|
Výkon zodp.osoby za 05/2022
|
60,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
02.05.2023 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
|
|
07.06.2023 |
|
Faktúra |
093/2023
|
Čistiace prostriedky
|
1 297,88 |
s DPH |
35/04/23
|
|
02.05.2023 |
APBSK, s.r.o. |
|
|
|
07.06.2023 |
|
Faktúra |
092/2023
|
Prenájom tlačiarne
|
44,40 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
extremecomputers |
|
|
|
07.06.2023 |
|
Faktúra |
091/2023
|
Vodné,stočné 05/2023
|
350,00 |
s DPH |
|
152009
|
02.05.2023 |
Oravská vodár. spoločn. |
|
|
|
07.06.2023 |
|
Faktúra |
090/2023
|
Elektrina - záloha
|
22,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
02.05.2023 |
Slov.plynárenský priem. |
|
|
|
07.06.2023 |
|
Faktúra |
089/2023
|
Volejbalové dresy
|
319,20 |
s DPH |
28/03/23
|
|
02.05.2023 |
Topforsport s.r.o. |
|
|
|
07.06.2023 |
|
Faktúra |
088/2023
|
Prenájom tlačiarne
|
44,40 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
extremecomputers |
|
|
|
07.06.2023 |
|
Faktúra |
087/2023
|
Nábytok knižnica
|
924,00 |
s DPH |
34/04/23
|
|
02.05.2023 |
Pavol Harkabuz |
|
|
|
07.06.2023 |